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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009212
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 15.714.650
Nro. de Orden de Pago
38205
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.802.057
IVA
₲ 1.428.650

Retención DNCP
₲ 55.430
Retención IVA
₲ 428.582
Retención Renta
₲ 428.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
LCO 31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-165209
Monto Contrato
₲ 110.105.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.881.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.848.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343422
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado