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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000281
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 13.236.000
Nro. de Orden de Pago
135402
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.032.727
IVA
₲ 1.203.273

Retención DNCP
₲ 46.206
Retención IVA
₲ 360.982
Retención Renta
₲ 481.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
LCO N° 18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-233498
Monto Contrato
₲ 59.822.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.829.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.402.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN HOJAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal