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Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0007447
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 5.441.000
Nro. de Orden de Pago
135964
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.946.364
IVA
₲ 494.636

Retención DNCP
₲ 18.994
Retención IVA
₲ 148.391
Retención Renta
₲ 197.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO N° 17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-236684
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.116.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.112.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433741
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal