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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004194
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 11.078.858
Nro. de Orden de Pago
132768
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.071.689
IVA
₲ 1.007.169
Retención DNCP
₲ 38.675
Retención IVA
₲ 302.151
Retención Renta
₲ 402.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-234627
Monto Contrato
₲ 344.797.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.161.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.451.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
