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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-7517
Monto de la Factura
₲ 38.599.100
Nro. de Orden de Pago
11418
Fecha de Orden de Pago
02-09-2011
Fecha Emisión Cheque
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.599.100
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VERONICA SILVA AQUINO
RUC
669711-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-30148-11-22919
Monto Contrato
₲ 173.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.060.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
Convocante
Municipalidad de Yaguaron
Unidad de Contratación
Uoc Yaguaron