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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000081
Nro. de Timbrado
11870818
Monto de la Factura
₲ 9.198.705
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.747.801
IVA
₲ 836.246

Retención DNCP
₲ 32.781
Retención IVA
₲ 250.874
Retención Renta
₲ 167.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-123101
Monto Contrato
₲ 262.677.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.677.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.801.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306478
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo