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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 2.906.500
Nro. de Orden de Pago
748866
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.029
IVA
₲ 264.227

Retención DNCP
₲ 10.358
Retención IVA
₲ 79.268
Retención Renta
₲ 52.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
398/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76358
Monto Contrato
₲ 141.241.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.226.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.872.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256000
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf