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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 702.000
Nro. de Orden de Pago
748279
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.302
IVA
₲ 63.818

Retención DNCP
₲ 2.553
Retención IVA
₲ 19.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
398/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76358
Monto Contrato
₲ 141.241.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.226.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.872.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256000
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf