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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000011
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            709831
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-08-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.598.182
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.181.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 47.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 354.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN JOSE HEDUVAN
        
                                    RUC
                            
            3656665-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            651/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27001-13-83617
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 312.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 312.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 301.885.532
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            256311
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento de los módulos implementados del Sistema TECBAN. 
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        