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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 28.349.190
Nro. de Orden de Pago
718810
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.959.564
IVA
₲ 2.577.199

Retención DNCP
₲ 101.026
Retención IVA
₲ 773.160
Retención Renta
₲ 515.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL SANCHEZ AQUINO
RUC
3641890-0
Número de Contrato
662/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84099
Monto Contrato
₲ 40.498.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.498.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.513.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf