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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019028
Monto de la Factura
₲ 3.490.940
Nro. de Orden de Pago
769567
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.319.821
IVA
₲ 317.358

Retención DNCP
₲ 12.440
Retención IVA
₲ 95.207
Retención Renta
₲ 63.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
364/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75754
Monto Contrato
₲ 299.874.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.110.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.576.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf