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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004458
Monto de la Factura
₲ 9.216.168
Nro. de Orden de Pago
22686
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.764.408
IVA
₲ 837.833
Retención DNCP
₲ 32.843
Retención IVA
₲ 251.350
Retención Renta
₲ 167.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
656/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84121
Monto Contrato
₲ 211.891.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.891.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.504.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256272
Nombre de la Licitación
Servicio de 1 (un) Programador de Sistemas Informaticos para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf