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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0205202
Monto de la Factura
₲ 7.347.750
Nro. de Orden de Pago
769512
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.987.577
IVA
₲ 667.977
Retención DNCP
₲ 26.185
Retención IVA
₲ 200.393
Retención Renta
₲ 133.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
365/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75756
Monto Contrato
₲ 195.156.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.494.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.536.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf