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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 4.447.000
Nro. de Orden de Pago
748147
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.229.016
IVA
₲ 404.273
Retención DNCP
₲ 15.847
Retención IVA
₲ 121.282
Retención Renta
₲ 80.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
397/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76359
Monto Contrato
₲ 155.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.891.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.852.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256000
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf