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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001600
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.890.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            718934
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-04-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-04-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-04-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.503.246
        
                                    IVA
                            
            ₲ 717.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.117
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 215.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 143.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFORMATICA UNO SA
        
                                    RUC
                            
            80029506-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            569/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27001-13-79767
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 94.680.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 94.680.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 90.038.952
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            256332
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Mantenimiento de Data Center 
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        