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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0012888
Monto de la Factura
₲ 28.336.000
Nro. de Orden de Pago
18753
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.947.021
IVA
₲ 2.576.000

Retención DNCP
₲ 100.979
Retención IVA
₲ 772.800
Retención Renta
₲ 515.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140310
Monto Contrato
₲ 103.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.262.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.358.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326407
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepcion
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado