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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 14.725.000
Nro. de Orden de Pago
18456
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.003.207
IVA
₲ 1.338.636

Retención DNCP
₲ 52.475
Retención IVA
₲ 401.591
Retención Renta
₲ 267.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140970
Monto Contrato
₲ 35.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.878.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Informáticos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado