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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
18470
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.364

Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140971
Monto Contrato
₲ 77.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.110.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.793.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Informáticos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado