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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
18898
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140971
Monto Contrato
₲ 77.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.110.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.793.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Informáticos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado