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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002068
Nro. de Timbrado
12357124
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
2282
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.825
IVA
₲ 76.364

Retención DNCP
₲ 2.993
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 15.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-140630
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.809.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.702.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329450
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill