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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005232
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.739
IVA
₲ 809.091

Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-135565
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.912.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.520.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310999
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS (TRIPTICOS, AFICHES,AGENDAS Y OTROS)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill