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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004716,4871
Nro. de Timbrado
15009310
Monto de la Factura
₲ 27.398.000
Nro. de Orden de Pago
11049
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.806.923
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.640
Retención IVA
₲ 747.219
Retención Renta
₲ 747.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-217258
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.099.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.816.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412064
Nombre de la Licitación
Adquisición de gases especiales para el INTN - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn