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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006027
Nro. de Timbrado
16079785
Monto de la Factura
₲ 16.995.000
Nro. de Orden de Pago
7787
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.008.054
IVA
₲ 1.545.000
Retención DNCP
₲ 59.946
Retención IVA
₲ 463.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-222940
Monto Contrato
₲ 617.023.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.030.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.662.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRECINTOS - INTN ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn