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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 71.863.820
Nro. de Orden de Pago
20148740
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.074.648
IVA
₲ 6.533.075

Retención DNCP
₲ 256.097
Retención IVA
₲ 1.959.923
Retención Renta
₲ 1.306.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.266.537
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
5519
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82883
Monto Contrato
₲ 338.287.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.287.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.328.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250004
Nombre de la Licitación
Lco738_Mantenimiento y Reparación General de Instalaciones del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande