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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 22.923.054
Nro. de Orden de Pago
20152577
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.757.451
IVA
₲ 2.083.914

Retención DNCP
₲ 81.689
Retención IVA
₲ 625.174
Retención Renta
₲ 416.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.041.957
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5282
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-79093
Monto Contrato
₲ 352.220.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.146.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.256.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250544
Nombre de la Licitación
Lco731_Construcción de Nuevas Líneas Alimentadoras de MT - GEA 01, GEA 02, GEA 03, GEA 04, Distrito de Gral. Elizardo Aquino, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande