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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0000514
Monto de la Factura
₲ 6.766.200
Nro. de Orden de Pago
20142398
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.434.533
IVA
₲ 615.109
Retención DNCP
₲ 24.112
Retención IVA
₲ 184.533
Retención Renta
₲ 123.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
5244
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80472
Monto Contrato
₲ 136.953.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.970.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.489.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250673
Nombre de la Licitación
Lco717_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande