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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002235
Monto de la Factura
₲ 21.140.000
Nro. de Orden de Pago
20137214
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.103.756
IVA
₲ 1.921.818

Retención DNCP
₲ 75.335
Retención IVA
₲ 576.545
Retención Renta
₲ 384.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
5190
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-70700
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244910
Nombre de la Licitación
Lco700_Servicio de Transporte de Combustible Vía Terrestre a Fuerte Olimpo y Bahía Negra
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande