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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000064
Nro. de Timbrado
15490481
Monto de la Factura
₲ 16.826.667
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
23-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.834.659
IVA
₲ 1.529.697

Retención DNCP
₲ 59.352
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO GEPEM
RUC
80121191-3
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-210052
Monto Contrato
₲ 757.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.242.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.014.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393652
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel