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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009339
Nro. de Timbrado
15569602
Monto de la Factura
₲ 32.637.487
Nro. de Orden de Pago
15998
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.713.360
IVA
₲ 2.967.044
Retención DNCP
₲ 115.121
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-205725
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.461.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.346.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393446
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel