Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0002665
Nro. de Timbrado
14977999
Monto de la Factura
₲ 30.375.000
Nro. de Orden de Pago
15645
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.584.255
IVA
₲ 2.761.364

Retención DNCP
₲ 107.141
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO PROINSA S.A.
RUC
80082825-9
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-208274
Monto Contrato
₲ 364.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.694.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.409.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel