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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0019069
Monto de la Factura
₲ 18.739.000
Nro. de Orden de Pago
50896
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.820.448
IVA
₲ 1.703.545

Retención DNCP
₲ 66.779
Retención IVA
₲ 511.064
Retención Renta
₲ 340.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
82-2015
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-122194
Monto Contrato
₲ 37.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.640.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap