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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0023238/25260
Monto de la Factura
₲ 62.400.000
Nro. de Orden de Pago
53239
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.266
IVA
₲ 5.672.727

Retención DNCP
₲ 222.371
Retención IVA
₲ 1.701.818
Retención Renta
₲ 1.134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
44-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-130817
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.882.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap