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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0000011
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16276777
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.704.355
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            462
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.250.125
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 166.198
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.246.482
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80090173-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            62/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22007-22-223830
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 215.510.722
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 215.314.802
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 208.653.561
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420463
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de un Polideportivo, en la Escuela Básica N° 233 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, del Distrito de Encarnación- Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        