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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000356
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15985858
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 165.913.303
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            965
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 160.634.244
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 603.321
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.524.908
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HABITARE SRL
        
                                    RUC
                            
            80090904-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            52/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22007-22-224091
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 829.566.513
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 790.415.737
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 765.962.473
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419796
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Polideportivo en la Escuela Básica N° 3535 Yacyreta del Distrito de Encarnación-Plurianua
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        