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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012808
Nro. de Timbrado
16158553
Monto de la Factura
₲ 177.531.600
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.750.001
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 599.999
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
45/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223413
Monto Contrato
₲ 390.603.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.713.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.977.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418009
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua