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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000408
Nro. de Timbrado
16509058
Monto de la Factura
₲ 241.869.000
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.173.169
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 879.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-22008-23-224917
Monto Contrato
₲ 967.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.836.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.824.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421577
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION AÑO 2023 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones