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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000594
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11720911
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 660.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            88743
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 627.648
        
                                    IVA
                            
            ₲ 60.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.352
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOCHACO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80028221-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            LCO N° 15/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23016-15-106760
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 255.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 182.634.092
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 173.468.768
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288108
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE EQUIPOS DE LABORATORIO
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        