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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 3.578.400
Nro. de Orden de Pago
80992
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.253.091
IVA
₲ 325.309

Retención DNCP
₲ 12.752
Retención IVA
₲ 97.593
Retención Renta
₲ 65.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110229
Monto Contrato
₲ 50.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.603.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.979.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287741
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal