- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 84.000
Nro. de Orden de Pago
79346
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.364
IVA
₲ 7.636
Retención DNCP
₲ 299
Retención IVA
₲ 2.290
Retención Renta
₲ 1.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LCO N° 2/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104290
Monto Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.604.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.591.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283588
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
