Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 49.250.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.835.854
IVA
₲ 4.477.273

Retención DNCP
₲ 175.509
Retención IVA
₲ 1.343.182
Retención Renta
₲ 895.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-101797
Monto Contrato
₲ 86.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.884.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281947
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AGENDAS,FACTURAS Y FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill