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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007595
Monto de la Factura
₲ 14.414.000
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.707.451
IVA
₲ 1.310.364
Retención DNCP
₲ 51.367
Retención IVA
₲ 393.109
Retención Renta
₲ 262.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
22/14
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-91912
Monto Contrato
₲ 172.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.489.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VPN E INTERNET - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill