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Datos del Pago

Nro. de Factura
722
Monto de la Factura
₲ 6.864.768
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.528.271
IVA
₲ 624.070

Retención DNCP
₲ 24.463
Retención IVA
₲ 187.221
Retención Renta
₲ 124.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-64236
Monto Contrato
₲ 122.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.855.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.129.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245526
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL PUERTO FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas