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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
26295
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 290.909

Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CO-27001-12-63663
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.159.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238206
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de UPS´S (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf