Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
5196
Nro. de Timbrado
15181938
Monto de la Factura
₲ 292.800
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.466
IVA
₲ 26.618

Retención DNCP
₲ 1.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
015/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-201442
Monto Contrato
₲ 8.994.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.963.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta