Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
67/70
Nro. de Timbrado
16261634
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
1226
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.045.382
IVA
₲ 1.163.836

Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.092
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
053/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208583
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.982.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.651.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLASTICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta