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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001--0001711
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 127.880.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.340.893
IVA
₲ 11.625.455

Retención DNCP
₲ 451.068
Retención IVA
₲ 3.487.637
Retención Renta
₲ 3.487.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-202449
Monto Contrato
₲ 375.237.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.762.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.169.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia