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Datos del Pago

Nro. de Factura
0000831
Monto de la Factura
₲ 48.131.500
Nro. de Orden de Pago
11625
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.772.182
IVA

Retención DNCP
₲ 171.523
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-11868
Monto Contrato
₲ 48.131.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.943.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.772.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS IMFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill