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Datos del Pago

Nro. de Factura
7799
Monto de la Factura
₲ 13.610.880
Nro. de Orden de Pago
11229
Fecha de Orden de Pago
12-11-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.943.699
IVA

Retención DNCP
₲ 48.504
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-12247
Monto Contrato
₲ 127.409.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.719.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.175.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS E PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill