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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003926
Monto de la Factura
₲ 14.027.760
Nro. de Orden de Pago
2000015993
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.760
IVA
₲ 1.275.251

Retención DNCP
₲ 49.480
Retención IVA
₲ 382.575
Retención Renta
₲ 382.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
8759
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-214001
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.189.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.699.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406444
Nombre de la Licitación
lco 1166_22 Servicio de Publicación Escrita para la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande