- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0012366-69
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.210.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            580
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-06-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.180.145
        
                                    IVA
                            
            ₲ 746.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.855
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUNIOR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80019198-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            318
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22009-17-137600
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 512.990.848
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 507.109.862
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 505.265.830
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            329327
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Paraguari
        